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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12377 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE PARA USO NO SETOR DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1525/2023.ORDEM DE COMPRA 3312/2023. 62,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 OUTROS, MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE PARA USO NO SETOR DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1525/2023.ORDEM DE COMPRA 3312/2023. 62,00
10/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE PARA USO NO SETOR DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1525/2023.ORDEM DE COMPRA 3312/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 196 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP. 62,00
14/08/2023 Pagamento de Empenho 12377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.