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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12379 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA E CANETÃO PARA QUADRO BRANCO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1525/2023.ORDEM DE COMPRA 3313/2023. 24,40 24,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 OUTROS, PILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA E CANETÃO PARA QUADRO BRANCO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1525/2023.ORDEM DE COMPRA 3313/2023. 24,40
10/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA E CANETÃO PARA QUADRO BRANCO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1525/2023.ORDEM DE COMPRA 3313/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 195 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP. 24,40
14/08/2023 Pagamento de Empenho 12379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24,40
TOTAL 24,40 24,40 24,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.