3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 689/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3288/2023.
304,09
304,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 689/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3288/2023.
304,09
10/08/2023
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 689/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3288/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
304,09
16/08/2023
Pagamento de Empenho 12392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
304,09
TOTAL
304,09
304,09
304,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.