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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODRIGO CORAZZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12541 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 765/2023. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 765/2023. 180,00
10/08/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 765/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERRIRA. 180,00
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012541/2023 RODRIGO CORAZZA - 18874 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.