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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TCM CONCRETOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12553 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA GOIANÉSIA COM GENERAL OSÓRIO - CAMINHÓDROMO, CFE. MEMORANDO 534/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 54: 180 TUBOS DE CONCRETO PS2 400MM DE DIAMETRO; ITEM 58: 280 TUBOS DE CONCRETO PS2 600MM DE DIAMETRO. 0,00 40.596,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA GOIANÉSIA COM GENERAL OSÓRIO - CAMINHÓDROMO, CFE. MEMORANDO 534/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 54: 180 TUBOS DE CONCRETO PS2 400MM DE DIAMETRO; ITEM 58: 280 TUBOS DE CONCRETO PS2 600MM DE DIAMETRO. 40.596,00
21/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA GOIANÉSIA COM GENERAL OSÓRIO - CAMINHÓDROMO, CFE. MEMORANDO 534/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2023. LIQUIDADO CFE Conforme DANFE Nº 1/1019; 1/1017; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.REF 108 TUBOS 400mm E 54 TUBOS 600mm. 11.772,00
23/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA GOIANÉSIA COM GENERAL OSÓRIO - CAMINHÓDROMO, CFE. MEMORANDO 534/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. REF 54 UNID 600mm. 5.961,60
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA GOIANÉSIA COM GENERAL OSÓRIO - CAMINHÓDROMO, CFE. MEMORANDO 534/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2023. LIQUIDADO CFE Conforme DANFE Nº 1/1019; 1/1017; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.REF 108 TUBOS 400mm E 54 TUBOS 600mm. 11.772,00
28/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA GOIANÉSIA COM GENERAL OSÓRIO - CAMINHÓDROMO, CFE. MEMORANDO 534/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. REF 54 UNID 600mm. 5.961,60
14/09/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1031; 1/1032; ANEXAS E ATESTADAS PELO SCERETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. REF 72 TUBOS 400mm E 60 TUBOS 600mm. 10.497,60
21/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1031; 1/1032; ANEXAS E ATESTADAS PELO SCERETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. REF 72 TUBOS 400mm E 60 TUBOS 600mm. 10.497,60
16/11/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/1039; 1/1029; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 12.364,80
23/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/1039; 1/1029; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 12.364,80
TOTAL 40.596,00 40.596,00 40.596,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.