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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RS CONCRETOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12555 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA DIVISA COM STA. BÁRBARA DO SUL, CFE. MEMORANDO 533/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 39: 08 TUBOS DE CONCRETO PS2 2.000MM DE DIÂMETRO 0,00 12.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA DIVISA COM STA. BÁRBARA DO SUL, CFE. MEMORANDO 533/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 39: 08 TUBOS DE CONCRETO PS2 2.000MM DE DIÂMETRO 12.320,00
14/09/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA DIVISA COM STA. BÁRBARA DO SUL, CFE. MEMORANDO 533/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2023 – SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 12.320,00
03/10/2023 Pagamento de Empenho 12555/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.320,00
TOTAL 12.320,00 12.320,00 12.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.