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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12610 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 456 E 457/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 113 - 04 PNEUS, DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES FROTA 188 (02 PNEUS|PLACA IYD 3230) E 189 (02 PNEUS|PLACA IYD 3231). 0,00 6.799,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 456 E 457/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 113 - 04 PNEUS, DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES FROTA 188 (02 PNEUS|PLACA IYD 3230) E 189 (02 PNEUS|PLACA IYD 3231). 6.799,88
18/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 456 E 457/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 113 - 04 PNEUS, DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES FROTA 188 (02 PNEUS|PLACA IYD 3230) E 189 (02 PNEUS|PLACA IYD 3231). LIQUIDADO CFME DANFE 6300/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 6.799,88
28/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12610/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.718,28
28/08/2023 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (executivo), retido no Pagamento do Empenho 12610/2023 81,60
TOTAL 6.799,88 6.799,88 6.799,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (executivo) 21/08/2023 81,60 5895/2023 Lançada
TOTAL   81,60