3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LUVA P/CRUZETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA P/ CRUZETA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 718/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3382/2023.
231,00
231,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
PEÇAS, LUVA P/CRUZETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA P/ CRUZETA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 718/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3382/2023.
231,00
15/08/2023
PEÇAS, LUVA P/CRUZETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA P/ CRUZETA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO 718/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3382/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 99054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
231,00
21/08/2023
Pagamento de Empenho 12620/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
231,00
TOTAL
231,00
231,00
231,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.