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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12633 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 HORAS DE CARRO PROPAGANDA REALIZADO PARA CAMINHADA DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LÍLAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 513/2023 CREDENCIAMENTO 73/2023. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 HORAS DE CARRO PROPAGANDA REALIZADO PARA CAMINHADA DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LÍLAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 513/2023 CREDENCIAMENTO 73/2023. 80,00
29/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 HORAS DE CARRO PROPAGANDA REALIZADO PARA CAMINHADA DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO LÍLAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 513/2023 CREDENCIAMENTO 73/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 80,00
04/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012633/2023 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.