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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12665 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA-DF, PARA CONHECER O PROJETO DE TELE MEDICINA, PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO SENADOR HAMILTON MOURÃO E REALIZAR VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 15/08 ÀS 17:30H| EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF DIA 16/08 ÀS 09:10 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SAP 378/2023. 0,00 2.808,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA-DF, PARA CONHECER O PROJETO DE TELE MEDICINA, PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO SENADOR HAMILTON MOURÃO E REALIZAR VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 15/08 ÀS 17:30H| EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF DIA 16/08 ÀS 09:10 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SAP 378/2023. 2.808,00
14/08/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA-DF, PARA CONHECER O PROJETO DE TELE MEDICINA, PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO SENADOR HAMILTON MOURÃO E REALIZAR VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 15/08 ÀS 17:30H| EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF DIA 16/08 ÀS 09:10 HRS E RETORNO DIA 18/08 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SAP 378/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRET DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. 2.808,00
15/08/2023 Pagamento de Empenho 12665/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.808,00
26/09/2023 devolução de adiantamento conforme balancete de prestação de contas em anexo (empenho 12665, substituição anular 1011-2023 -312,00
26/09/2023 devolução de adiantamento conforme balancete de prestação de contas em anexo (empenho 12665, substituição anular 1011-2023 -312,00
26/09/2023 devolução de adiantamento conforme balancete de prestação de contas em anexo (empenho 12665, substituição anular 1011-2023 -312,00
TOTAL 2.496,00 2.496,00 2.496,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.