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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 12709 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PEÇAS VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PORCA RODA, PRISIONEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CHERRY Nº 182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 238/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3426/2026. 264,00 264,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 PEÇAS, PORCA RODA, PRISIONEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CHERRY Nº 182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 238/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3426/2026. 264,00
23/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CHERRY Nº 182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 238/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3426/2026.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3318 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 264,00
30/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12709/2023 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 264,00
TOTAL 264,00 264,00 264,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.