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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12712 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
230.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS PARA A CIDADE DE IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1654/2023 CREDENCIAMENTO 37/2023. 4,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS PARA A CIDADE DE IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1654/2023 CREDENCIAMENTO 37/2023. 920,00
21/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS PARA A CIDADE DE IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1654/2023 CREDENCIAMENTO 37/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/278 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO. 920,00
25/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 867,56
25/08/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12712/2023 30,36
25/08/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12712/2023 22,08
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/08/2023 30,36 5906/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/08/2023 22,08 5906/2023 Lançada
TOTAL   52,44