3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 750/2023 E ORDEM DE COMPRA 3472/2023.
3.400,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
PEÇAS, KIT REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 750/2023 E ORDEM DE COMPRA 3472/2023.
3.400,00
13/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 750/2023 E ORDEM DE COMPRA 3472/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 048604304/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
3.400,00
27/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12789/2023
BOMBAS DIESEL IBIRUBA LTDA - 17481
3.400,00
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.