O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12832 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM) A FIM DE ESPLANAR SOBRE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA PARA 3 MUNICÍPIOS DA REGIÃO - INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, NA CIDADE DE PEDRAS ALTAS/RS, COM SAÍDA DIA 22 DE AGOSTO ÀS 05HRS E RETORNO DIA 23 DE AGOSTO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 395/2023. 0,00 468,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM) A FIM DE ESPLANAR SOBRE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA PARA 3 MUNICÍPIOS DA REGIÃO - INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, NA CIDADE DE PEDRAS ALTAS/RS, COM SAÍDA DIA 22 DE AGOSTO ÀS 05HRS E RETORNO DIA 23 DE AGOSTO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 395/2023. 468,00
21/08/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM) A FIM DE ESPLANAR SOBRE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA PARA 3 MUNICÍPIOS DA REGIÃO - INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, NA CIDADE DE PEDRAS ALTAS/RS, COM SAÍDA DIA 22 DE AGOSTO ÀS 05HRS E RETORNO DIA 23 DE AGOSTO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 395/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. 468,00
21/08/2023 Pagamento de Empenho 12832/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 468,00
29/08/2023 ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (ALMOÇO DO DIA 23/08/2023) -72,00
29/08/2023 ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (ALMOÇO DO DIA 23/08/2023) -72,00
29/08/2023 ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (ALMOÇO DO DIA 23/08/2023) -72,00
TOTAL 396,00 396,00 396,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.