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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12848 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.38 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS NO CAMINHÃO 155 E 173 CFE.MEMORANDO SO Nº785 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021. 80,00 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS NO CAMINHÃO 155 E 173 CFE.MEMORANDO SO Nº785 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021. 830,00
31/10/2023 VALOR REFERENTE REPAROS NO CAMINHÃO 155 E 173 CFE.MEMORANDO SO Nº785 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 2933 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. 830,00
09/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012848/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.