Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. VALOR MENSAL R$ 4.422,00. VIGÊNCIA: 21/01/2024 |
19.014,60 |
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24/08/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023 E CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. |
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1.326,60 |
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04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023 E CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. |
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1.326,60 |
13/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023. LIQUIDADO CFME NF 469/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. |
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4.422,00 |
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03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023. LIQUIDADO CFME NF 469/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. SETE, |
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4.422,00 |
13/10/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE. NF 586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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4.422,00 |
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19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE. NF 586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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4.422,00 |
30/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 662 ANEXE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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4.422,00 |
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07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 662 ANEXE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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4.422,00 |
19/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 760 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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4.422,00 |
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22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA, 01 VEZ POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS AULA, NAS LOCALIDADES DE LINHA DUAS, LINHA SEIS E ARROIO GRANDE CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2023, PARECER JURÍDICO Nº274/2023 E CONTRATO Nº128/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 760 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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4.422,00 |
TOTAL |
19.014,60 |
19.014,60 |
19.014,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.