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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 51.253.315 MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 12875 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 OUTROS,MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 MOUSES DESTINADOS PARA PROJETO DE ROBÓTICA QUE CONTEMPLA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3494/2023. 30,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 OUTROS,MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 MOUSES DESTINADOS PARA PROJETO DE ROBÓTICA QUE CONTEMPLA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3494/2023. 750,00
21/09/2023 OUTROS,MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 MOUSES DESTINADOS PARA PROJETO DE ROBÓTICA QUE CONTEMPLA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº1213/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº3494/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.992.306 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 750,00
03/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012875/2023 51.253.315 MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN - 33436 750,00
16/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012875/2023 51.253.315 MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN - 33436 750,00
16/10/2023 devolução de ted -750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.