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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12907 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 80 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, ALÉM DOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080-23 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 114-2023. PERÍODO DE 17/06 À 13/07/2023. 0,00 11.017,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, ALÉM DOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080-23 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 114-2023. PERÍODO DE 17/06 À 13/07/2023. 11.017,64
22/08/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, ALÉM DOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080-23 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 114-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 616 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC, PEC E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA.REF 27 DIAS (17/06 À 13/07). 11.017,64
25/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12907/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.232,79
25/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12907/2023 686,48
25/08/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12907/2023 1.098,37
TOTAL 11.017,64 11.017,64 11.017,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/08/2023 686,48 5962/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/08/2023 1.098,37 5962/2023 Lançada
TOTAL   1.784,85