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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12918 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS FROTAS 179, 162, 153, 149, 164, 111, 184 E 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 771/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3513/2023. 645,00 645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS FROTAS 179, 162, 153, 149, 164, 111, 184 E 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 771/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3513/2023. 645,00
28/08/2023 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS FROTAS 179, 162, 153, 149, 164, 111, 184 E 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 771/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3513/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 645,00
04/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12918/2023 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352 645,00
TOTAL 645,00 645,00 645,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.