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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR FAGUNDES LEAL 02528060009

Dados do Empenho
Número do empenho: 12936 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ESPORTE-MODALIDADE JIU-JITSU, 83 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2023 E CONTRATO Nº14-2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. 0,00 2.804,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ESPORTE-MODALIDADE JIU-JITSU, 83 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2023 E CONTRATO Nº14-2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. 2.804,68
23/08/2023 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ESPORTE-MODALIDADE JIU-JITSU, 83 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2023 E CONTRATO Nº14-2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT E PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA MICHELE FRIELINK. 2.804,68
04/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012936/2023 IGOR FAGUNDES LEAL 02528060009 - 31751 2.804,68
TOTAL 2.804,68 2.804,68 2.804,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.