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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13000 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, MÁSCARAS, FITAS E ROLOS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 776/2023.ORDEM DE COMPRA 3573/2023. 203,06 203,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, MÁSCARAS, FITAS E ROLOS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 776/2023.ORDEM DE COMPRA 3573/2023. 203,06
28/08/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, MÁSCARAS, FITAS E ROLOS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 776/2023.ORDEM DE COMPRA 3573/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3775 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 203,06
04/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13000/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 203,06
TOTAL 203,06 203,06 203,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.