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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13003 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 OUTROS, FAIXA REFLETIVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO DE PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 798/2023.ORDEM DE COMPRA 3570/2023. 9,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 OUTROS, FAIXA REFLETIVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO DE PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 798/2023.ORDEM DE COMPRA 3570/2023. 72,00
31/08/2023 OUTROS, FAIXA REFLETIVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO DE PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 798/2023.ORDEM DE COMPRA 3570/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA 72,00
12/09/2023 Pagamento de Empenho 13003/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.