3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TERMINAL, CONECTOR, CABO, DIODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DDA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 800/2023.ORDEM DE COMPRA 3569/2023.
228,14
228,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
PEÇAS, TERMINAL, CONECTOR, CABO, DIODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DDA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 800/2023.ORDEM DE COMPRA 3569/2023.
228,14
31/08/2023
PEÇAS, TERMINAL, CONECTOR, CABO, DIODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DDA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 800/2023.ORDEM DE COMPRA 3569/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
228,14
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013004/2023
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130
228,14
TOTAL
228,14
228,14
228,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.