3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CHAVE GERAL, LÂMPADA, CORDOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 792/2023.ORDEM DE COMPRA 3567/2023.
835,05
835,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
PEÇAS, CHAVE GERAL, LÂMPADA, CORDOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 792/2023.ORDEM DE COMPRA 3567/2023.
835,05
17/10/2023
PEÇAS, CHAVE GERAL, LÂMPADA, CORDOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 792/2023.ORDEM DE COMPRA 3567/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
835,05
27/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013006/2023
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130
835,05
TOTAL
835,05
835,05
835,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.