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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13015 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1585/2023.ORDEM DE COMPRA 3558/2023. 183,40 183,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1585/2023.ORDEM DE COMPRA 3558/2023. 183,40
31/08/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1585/2023.ORDEM DE COMPRA 3558/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21844 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 183,40
06/09/2023 Pagamento de Empenho 13015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 183,40
TOTAL 183,40 183,40 183,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.