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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIA SOUSA PRESSER

Dados do Empenho
Número do empenho: 13776 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA Nº 17.499 (ESCRITURA DE DOAÇÃO) CFE MEMORANDO SAP Nº 409/2023. 0,00 445,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA Nº 17.499 (ESCRITURA DE DOAÇÃO) CFE MEMORANDO SAP Nº 409/2023. 445,90
29/08/2023 VALOR REFERENTE DESPESA COM CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA Nº 17.499 (ESCRITURA DE DOAÇÃO) CFE MEMORANDO SAP Nº 409/2023.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 113242 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 445,90
31/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013776/2023 FABIA SOUSA PRESSER - 33236 445,90
TOTAL 445,90 445,90 445,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.