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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13897 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA D’AGUA POLIETILENO 1000 LTS 476,47 476,47
1.00 CAIXA D’AGUA POLIETILENO 5000 LTS 2.616,25 2.616,25
500.00 CANO SOLDAVEL 25MM 4,33 2.165,00
500.00 CANO SOLDAVEL 32MM 9,34 4.670,00
30.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM HIDR 1,72 51,60
30.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM HIDR 5,55 166,50
25.00 TEE SOLDAVEL HIDRAULICO 25MM 2,50 62,50
25.00 TEE SOLDAVEL HIDRAULICO 32MM 7,72 193,00
20.00 LIXA 3,17 63,40
10.00 ADESIVO P/ TUBOS E CONEXÕES C/ PINCEL 175GR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E EXTENSÕES DE REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 469/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023. 23,81 238,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 CAIXA D’AGUA POLIETILENO 1000 LTS CAIXA D’AGUA POLIETILENO 5000 LTS CANO SOLDAVEL 25MM CANO SOLDAVEL 32MM JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM HIDR JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM HIDR TEE SOLDAVEL HIDRAULICO 25MM TEE SOLDAVEL HIDRAULICO 32MM LIXA ADESIVO P/ TUBOS E CONEXÕES C/ PINCEL 175GR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E EXTENSÕES DE REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 469/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023. 10.702,82
29/09/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E EXTENSÕES DE REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 469/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/202. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8258 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM DEBORA OLIVEIRA. 775,10
09/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E EXTENSÕES DE REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 469/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/202. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8258 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM DEBORA OLIVEIRA. 775,10
16/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E EXTENSÕES DE REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 469/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 6.835,00
27/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E EXTENSÕES DE REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 469/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 6.835,00
07/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E EXTENSÕES DE REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 469/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBINETE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.092,72
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E EXTENSÕES DE REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 469/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBINETE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.092,72
TOTAL 10.702,82 10.702,82 10.702,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.