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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14016 Data de lançamento: 01/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1771/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3630/2023. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2023 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1771/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3630/2023. 30,00
18/09/2023 EMPENHO ANULADO DEVIDO PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO. -30,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.