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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14041 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006328436264 CFE. MEMORANDO INTERNO 1835/2023. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006328436264 CFE. MEMORANDO INTERNO 1835/2023. 600,00
08/12/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE FRÊNULO LINGUAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006328436264 CFE. MEMORANDO INTERNO 1835/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 600,00
14/12/2023 Pagamento de Empenho 14041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.