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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053

Dados do Empenho
Número do empenho: 14049 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1552.00 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS TURMAS DE PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1288/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022. 1,55 2.405,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS TURMAS DE PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1288/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022. 2.405,60
25/09/2023 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NA ÁREA DE RECREAÇÃO/PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS TURMAS DE PRÉ ESCOLA DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1288/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.405,60
04/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014049/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833 2.405,60
TOTAL 2.405,60 2.405,60 2.405,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.