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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14073 Data de lançamento: 06/09/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO RS E CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 12/09 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SICOE 274/2023. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO RS E CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 12/09 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SICOE 274/2023. 540,00
06/09/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO RS E CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 12/09 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SICOE 274/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 540,00
12/09/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 11-12/09, CAFÉ+ALMOÇO+JANTA 12/09) -360,00
12/09/2023 ESTORNO PARCIAL DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 11-12/09, CAFE+ALMOÇO+JANTA12/09) -360,00
18/09/2023 Pagamento de Empenho 14073/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.