Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023 |
7.628,28 |
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27/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JANEIRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL |
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7.628,28 |
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27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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21,00 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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25,43 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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40,68 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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45,00 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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76,29 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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500,18 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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516,45 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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927,20 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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1.516,17 |
27/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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1.728,84 |
27/01/2023 |
Pagamento de Empenho 1410/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.231,04 |
TOTAL |
7.628,28 |
7.628,28 |
7.628,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |