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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 14114 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Recepções e Homenagens
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO A SER SERVIDO NO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA A COMISSÃO DE INSPEÇÃO POR OCASIÃO DO EXAME DOS CONSCRITOS DO QUARTEL CFE DECRETO Nº 4.766/2023 DE HÓSPEDES OFICIAIS, MEMORANDO SAP Nº 422/2023.ORDEM DE COMPRA 3654/2023. 695,80 695,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO A SER SERVIDO NO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA A COMISSÃO DE INSPEÇÃO POR OCASIÃO DO EXAME DOS CONSCRITOS DO QUARTEL CFE DECRETO Nº 4.766/2023 DE HÓSPEDES OFICIAIS, MEMORANDO SAP Nº 422/2023.ORDEM DE COMPRA 3654/2023. 695,80
11/09/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO A SER SERVIDO NO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA A COMISSÃO DE INSPEÇÃO POR OCASIÃO DO EXAME DOS CONSCRITOS DO QUARTEL CFE DECRETO Nº 4.766/2023 DE HÓSPEDES OFICIAIS, MEMORANDO SAP Nº 422/2023.ORDEM DE COMPRA 3654/2023.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/281838; 9/293672; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. 695,80
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014114/2023 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 695,80
TOTAL 695,80 695,80 695,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.