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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14122 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa: EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1842/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 148 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 VALOR REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1842/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 148 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 450,00
11/09/2023 VALOR REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1842/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 148 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 LIQUIDADO CFE. NF Nº 202322570 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 450,00
18/09/2023 Pagamento de Empenho 14122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.