VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (4.000 FLYERS E 1.000 ADESIVOS) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO - SAÚDE MENTAL - CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1814/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 125-2023.
0,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (4.000 FLYERS E 1.000 ADESIVOS) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO - SAÚDE MENTAL - CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1814/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 125-2023.
1.180,00
21/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (4.000 FLYERS E 1.000 ADESIVOS) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO - SAÚDE MENTAL - CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1814/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 125-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1803 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.180,00
25/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14158/2023
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.