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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 14198 Data de lançamento: 15/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.50 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REAPAROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FROTA Nº136 E RETROESCAVADEIRA FROTA Nº179 CFE.MEMORANDO SO Nº837/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. 80,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REAPAROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FROTA Nº136 E RETROESCAVADEIRA FROTA Nº179 CFE.MEMORANDO SO Nº837/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. 840,00
10/10/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REAPAROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FROTA Nº136 E RETROESCAVADEIRA FROTA Nº179 CFE.MEMORANDO SO Nº837/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 840,00
18/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014198/2023 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.