3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E CHICOTE PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 850/2023.ORDEM DE COMPRA 3713/2023.
171,46
171,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2023
PEÇAS, CABO, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E CHICOTE PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 850/2023.ORDEM DE COMPRA 3713/2023.
171,46
06/10/2023
PEÇAS, CABO, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E CHICOTE PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 850/2023.ORDEM DE COMPRA 3713/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA..
171,46
13/10/2023
Pagamento de Empenho 14265/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
171,46
TOTAL
171,46
171,46
171,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.