Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TÁXI DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIA 11 À 15/09/2023.
0,00
231,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2023
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TÁXI DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIA 11 À 15/09/2023.
231,06
21/09/2023
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TÁXI DURANTE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIA 11 À 15/09/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
231,06
25/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014305/2023
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
231,06
TOTAL
231,06
231,06
231,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.