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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REOBOTE ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14324 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022. VIGÊNCIA:27/09/2024. 0,00 77.025,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022. VIGÊNCIA:27/09/2024. 77.025,60
09/10/2023 VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 329 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 25.823,00
16/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 329 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 24.949,79
16/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14324/2023 873,21
17/11/2023 VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.; MEIO ABIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 34.051,73
24/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.; MEIO ABIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 32.905,38
24/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14324/2023 1.146,35
08/12/2023 VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOV/2023. 17.150,87
18/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.150,87
TOTAL 77.025,60 77.025,60 77.025,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/10/2023 873,21 7386/2023 Lançada
ISS 17/11/2023 1.146,35 8439/2023 Lançada
TOTAL   2.019,56