Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
15021
Data de lançamento:
25/09/2023
Tipo de empenho:
SUBSÍDIOS - RGPS
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
0,00
9.622,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023
9.622,17
25/09/2023
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
9.622,17
25/09/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES CRESOL, Setor: SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDI
627,52
25/09/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDI
4.445,00
26/09/2023
Pagamento de Empenho 15021/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.549,65
TOTAL
9.622,17
9.622,17
9.622,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.