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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REOBOTE ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15031 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. VIGÊNCIA: 07/09/2024. VALOR MENSAL: R$ 1.594,35 0,00 6.005,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. VIGÊNCIA: 07/09/2024. VALOR MENSAL: R$ 1.594,35 6.005,38
05/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS. LIQUIDADO CFME NF 331/2023 ANEXA E ATESTADA PELA ANALISTA AMBIENTAL ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. SETEMBRO/2023. 1.222,33
10/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15031/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.222,33
07/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 335 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. 1.594,35
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 335 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. 1.594,35
05/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 340 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. 1.594,35
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 340 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. 1.594,35
10/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA ALTHAUS. DEZ/23. 1.594,35
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA ALTHAUS. DEZ/23. 1.594,35
TOTAL 6.005,38 6.005,38 6.005,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.