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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15036 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS DO GRUPO DE CORRIDA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/09, CFE MEMORANDO SE 1376/2023. 0,00 86,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS DO GRUPO DE CORRIDA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/09, CFE MEMORANDO SE 1376/2023. 86,40
25/09/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS DO GRUPO DE CORRIDA ATÉ A CIDADE DE CARAZINHO-RS, NO DIA 24/09, CFE MEMORANDO SE 1376/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 86,40
24/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015036/2023 VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953 86,40
TOTAL 86,40 86,40 86,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.