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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15081 Data de lançamento: 27/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. EMP COMPL. AO Nº 394/2023. 0,00 11.652,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. EMP COMPL. AO Nº 394/2023. 11.652,91
27/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. EMP COMPL. AO Nº 394/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4608 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. SET/23. 1.946,71
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15081/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.429,05
04/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15081/2023 161,77
04/10/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15081/2023 355,89
23/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4665 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. OUT/23 3.235,40
07/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15081/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
07/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15081/2023 161,77
07/11/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15081/2023 355,89
21/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4712 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE.REF NOV/23 3.235,40
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15081/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15081/2023 161,77
05/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15081/2023 355,89
19/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A STASH/CRAS/CONSELHO TUTELAR E CENTROS SOCIAIS REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4768 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/23 3.235,40
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15081/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
26/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15081/2023 161,77
26/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15081/2023 355,89
TOTAL 11.652,91 11.652,91 11.652,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/09/2023 161,77 7019/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/09/2023 355,89 7019/2023 Lançada
ISS 23/10/2023 161,77 7695/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/10/2023 355,89 7695/2023 Lançada
ISS 21/11/2023 161,77 8566/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/11/2023 355,89 8566/2023 Lançada
ISS 19/12/2023 161,77 9370/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/12/2023 355,89 9370/2023 Lançada
TOTAL   2.070,64