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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15100 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SAPMA 514/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2023. 120,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SAPMA 514/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2023. 1.680,00
10/10/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SAPMA 514/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.680,00
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015100/2023 PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA - 32833 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.