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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15180 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,AMORTECEDOR DIANTEIRO,KT AMORTECEDOR DIANTEIRO,BIELET,DISCO FREIO,JG PASTILHA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 1770/2023.ORDEM DE COMPRA 3773/2023. 2.795,00 2.795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 PEÇAS,AMORTECEDOR DIANTEIRO,KT AMORTECEDOR DIANTEIRO,BIELET,DISCO FREIO,JG PASTILHA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 1770/2023.ORDEM DE COMPRA 3773/2023. 2.795,00
13/10/2023 PEÇAS,AMORTECEDOR DIANTEIRO,KT AMORTECEDOR DIANTEIRO,BIELET,DISCO FREIO,JG PASTILHA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 220 PLACA JBI 0J70, CFE MEMORANDO SS/AB 1770/2023.ORDEM DE COMPRA 3773/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.795,00
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15180/2023 DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287 2.795,00
TOTAL 2.795,00 2.795,00 2.795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.