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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARTON WILMENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15223 Data de lançamento: 02/10/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRUPO DE CORRIDA, NO DIA 01/10, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SE 1410/2023. 0,00 86,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRUPO DE CORRIDA, NO DIA 01/10, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SE 1410/2023. 86,40
02/10/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRUPO DE CORRIDA, NO DIA 01/10, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SE 1410/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 86,40
03/11/2023 Pagamento de Empenho 15223/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 86,40
TOTAL 86,40 86,40 86,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.