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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15242 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E DEMAIS SERVIÇOS, CFE PREGÃO 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SO 892/2023. 39,78 397,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E DEMAIS SERVIÇOS, CFE PREGÃO 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SO 892/2023. 397,80
27/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E DEMAIS SERVIÇOS, CFE PREGÃO 50-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80-2022 E MEMORANDO SO 892/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 20746/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 397,80
31/10/2023 Pagamento de Empenho 15242/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 397,80
TOTAL 397,80 397,80 397,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.