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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO HEUERT 96244313020

Dados do Empenho
Número do empenho: 15341 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL 7, SEGUNDA DIVISÃO, REALIZADO DE MAIO A JULHO DE 2023, CFE MEM SECTD 444/2023 DE 18/09/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 089/2023 E PARECER JURIDICO Nº 335/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 29/09/2023. 0,00 13.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL 7, SEGUNDA DIVISÃO, REALIZADO DE MAIO A JULHO DE 2023, CFE MEM SECTD 444/2023 DE 18/09/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 089/2023 E PARECER JURIDICO Nº 335/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 29/09/2023. 13.500,00
09/10/2023 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL 7, SEGUNDA DIVISÃO, REALIZADO DE MAIO A JULHO DE 2023, CFE MEM SECTD 444/2023 DE 18/09/2023. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 089/2023 E PARECER JURIDICO Nº 335/2023 HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 29/09/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. 13.500,00
16/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015341/2023 MARCIO HEUERT 96244313020 - 29951 13.500,00
TOTAL 13.500,00 13.500,00 13.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.