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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15347 Data de lançamento: 09/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2023. ORDEM DE COMPRA 3792/2023. 98,00 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2023 OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2023. ORDEM DE COMPRA 3792/2023. 294,00
13/10/2023 OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2023. ORDEM DE COMPRA 3792/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 294,00
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15347/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.