| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 15354 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JUNTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 883/2023. ORDEM DE COMPRA 3798/2023. | 409,35 | 409,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | PEÇAS, JUNTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 883/2023. ORDEM DE COMPRA 3798/2023. | 409,35 | ||
| 17/10/2023 | PEÇAS, JUNTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 883/2023. ORDEM DE COMPRA 3798/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº20.440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 409,35 | ||
| 20/10/2023 | Pagamento de Empenho 15354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 409,35 | ||
| TOTAL | 409,35 | 409,35 | 409,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||