3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JUNTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 883/2023. ORDEM DE COMPRA 3798/2023.
409,35
409,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
PEÇAS, JUNTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 883/2023. ORDEM DE COMPRA 3798/2023.
409,35
17/10/2023
PEÇAS, JUNTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 883/2023. ORDEM DE COMPRA 3798/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº20.440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
409,35
20/10/2023
Pagamento de Empenho 15354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
409,35
TOTAL
409,35
409,35
409,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.